集团财务审计部要求各单位须高度重视积极配合
自3月16日,集团启动各分公司、院校财务审计工作以来,集团财务审计部已顺利完成对多家下属分公司、院校完的财务审计工作。目前,集团财务审计部正集中力量,驻点聚龙物业,深入开展包括物业资产、负债、损益等财务方面审计工作,工作重点主要是各项财务制度是否符合国家有关法律法规的要求,各时期内公司拥有的资产、承担的债务、经营成果及其分配情况的真实、合法性。
针对聚龙物业财务审计工作开展情况,集团财务审计部总监李贵玲表示,财务内部审计是运用系统化管理的审计手段,帮助企业实现经营目标,增加企业自身价值,实现企业自我完善的有效机制。企业内审并不是一味地去寻找问题和毛病,而是通过审计给被审单位合理、公正的评价。财务审计工作是企业的一项基础性工作,是企业内部控制和风险管理的重要环节,是企业经济运行的自我“免疫系统”。在日常财务管理过程中,各分公司(院校)财务工作人员要注意和加强财务审计工作的基础性工作,建立科学的、符合现代企业运营规则的财务和管理机制。财务人员应加强会计核算,强化成本控制;要规范各种支出的审批程序,把好资金“出口”关,使往来资金从业务审核、领导审批到财务结算各个环节都有章可循,实现对各种科目支出的全过程监控;要大力推进和完善责任成本管理,切实加强成本预测工作,提高理财水平;要加强审计工作的实效性,做好整改,落实责任,要敢于碰硬。
随着集团经营规模的不断扩大,监管要求也越来越高,内审工作势在必行。希望集团下属各分公司、院校正确对待集团的财务审计工作,积极配合,及时提供相关资料和信息。特别是各下属企业的主要领导和财务人员要高度重视、积极配合,协助做好财务审计工作。
据了解,聚龙物业的财务审计工作还将持续一段时间,集团财务部克服人手不足、天气炎热、办公条件差等各方面不利因素,正在积极、认真、负责任地开展各项审计工作。根据集团财务审计部工作安排,在完成聚龙物业的内审工作之后,集团财审部将进驻江西工商职业技术学院,对学院开展财务审计工作。
(集团文宣部)